|
Faktúra |
7
|
priebežná podpora a udržiavanie stravovacieho systému na obdobie 1-3/2018
|
126,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
APIS SPOL. S R.O. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
16.05.2018 |
|
Faktúra |
242
|
čistiace prostriedky
|
367,64 |
s DPH |
65
|
|
16.09.2019 |
Anna Szilágyiová - ANIS |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
16.09.2019 |
|
Faktúra |
248
|
telefónne služby
|
17,33 |
s DPH |
|
A8536786
|
23.09.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
25.09.2019 |
|
Faktúra |
247
|
telefónne služby
|
9,61 |
s DPH |
|
A3587076
|
23.09.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
25.09.2019 |
|
Faktúra |
246
|
elektrická energia škola
|
215,48 |
s DPH |
|
2293/2017/PS-UMK
|
16.09.2019 |
Pow-en, a.s. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
16.09.2019 |
|
Faktúra |
245
|
elektrická energia
|
197,56 |
s DPH |
|
2293/2017/PS-UMK
|
16.09.2019 |
Pow-en, a.s. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
16.09.2019 |
|
Faktúra |
244
|
Váha LVW 600
|
414,00 |
s DPH |
67
|
|
16.09.2019 |
Alsko, s.r.o. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
16.09.2019 |
|
Faktúra |
243
|
oprava kosačky
|
139,60 |
s DPH |
66
|
|
16.09.2019 |
PREDOS -BB, s.r.o. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
16.09.2019 |
|
Faktúra |
241
|
Akumulátor, kábel, toner, proj. plátno, TP link. HDMI spojka
|
882,96 |
s DPH |
64
|
|
16.09.2019 |
F.A.T., s.r.o. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
16.09.2019 |
|
Faktúra |
250
|
odborná prehliadka a odstránenie závad na telovýchovnom zariadení
|
158,00 |
s DPH |
68
|
|
23.09.2019 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
25.09.2019 |
|
Faktúra |
240
|
Intel NUCi3 8 ge+LCD 22", Full HD, Windows 10
|
4 248,00 |
s DPH |
63
|
|
16.09.2019 |
CMA Group, s.r.o. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
16.09.2019 |
|
Faktúra |
239
|
Stavebné práce na ZŠ Golianova
|
22 334,51 |
s DPH |
47
|
|
16.09.2019 |
KALEAstav s.r.o. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
16.09.2019 |
|
Faktúra |
238
|
DJ Control, TP link, kábel, zámok
|
315,00 |
s DPH |
62
|
|
11.09.2019 |
F.A.T., s.r.o. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
16.09.2019 |
|
Faktúra |
237
|
Zmluvný servis PC podľa zmluvy Z 1801 máj
|
600,00 |
s DPH |
|
Z1801
|
11.09.2019 |
Build IT s.r.o. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
16.09.2019 |
|
Faktúra |
236
|
Zmluvný servis PC podľa zmluvy Z 1801 máj
|
600,00 |
s DPH |
|
Z1801
|
11.09.2019 |
Build IT s.r.o. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
16.09.2019 |
|
Faktúra |
235
|
telefónne služby
|
19,00 |
s DPH |
|
120392005
|
11.09.2019 |
SWAN, a. s. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
16.09.2019 |
|
Faktúra |
234
|
telefónne služby
|
59,17 |
s DPH |
|
TP4011113365911
|
11.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
16.09.2019 |
|
Faktúra |
249
|
telefónne služby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
25.09.2019 |
|
Faktúra |
251
|
Záložný zdroj UPS 2000 VA
|
162,00 |
s DPH |
69
|
|
23.09.2019 |
APIS SPOL. S R.O. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
25.09.2019 |
|
Faktúra |
232
|
telefónne služby
|
16,99 |
s DPH |
|
9004468525
|
11.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
16.09.2019 |