|
Faktúra |
188
|
Paušál BOZP a OPP za obdobie 1Q 2019
|
90,00 |
s DPH |
|
11/09/2006/M
|
12.07.2019 |
PYROBOSS, s.r.o. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
12.07.2019 |
|
Faktúra |
187
|
odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 1.5.-31.5.2019
|
16,56 |
s DPH |
|
Zmluvač.VK/09/12/075
|
12.07.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
12.07.2019 |
|
Faktúra |
186
|
telefónne služby
|
19,06 |
s DPH |
|
120392005
|
12.07.2019 |
SWAN, a. s. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
12.07.2019 |
|
Faktúra |
185
|
vodné, stočné, zrážky
|
751,81 |
s DPH |
|
106200784
|
12.07.2019 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
12.07.2019 |
|
Faktúra |
184
|
telefónne služby
|
64,90 |
s DPH |
|
TP4011113365911
|
12.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
12.07.2019 |
|
Faktúra |
183
|
tlač, kopírovanie
|
804,74 |
s DPH |
|
8/2014, 9/2014
|
12.07.2019 |
Amicomp BB s.r.o. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
12.07.2019 |
|
Faktúra |
182
|
tlač, kopírovanie
|
58,80 |
s DPH |
|
8/2014
|
12.07.2019 |
Amicomp BB s.r.o. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
12.07.2019 |
|
Faktúra |
181
|
kopírovanie
|
24,60 |
s DPH |
|
9/2014
|
12.07.2019 |
Amicomp BB s.r.o. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
12.07.2019 |
|
Faktúra |
180
|
služby v oblasti personálnej a mzdovej agendy 1.7.2019-30.9.2019
|
3 292,07 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí
|
12.07.2019 |
Základná škola Jozefa Gregora Tajovského |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
03.09.2019 |
|
Faktúra |
230907871
|
potraviny
|
94,56 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Inmedia,spol.s r.o. |
ZŠ Golianova 8 BB |
|
|
22.11.2019 |
|
Faktúra |
230908042
|
potraviny
|
291,46 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
Inmedia,spol.s r.o. |
ZŠ Golianova 8 BB |
|
|
22.11.2019 |
|
Faktúra |
2019109
|
ovocie,zelenina
|
885,96 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
Roči plus s.r.o. |
ZŠ Golianova 8 BB |
|
|
22.11.2019 |
|
Faktúra |
102274907
|
mrazené výrobky
|
65,88 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
Ryba Žilina,spol.s r.o. |
ZŠ Golianova 8 BB |
|
|
22.11.2019 |
|
Faktúra |
3001903324
|
mlieko
|
97,20 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Golianova 8 BB |
|
|
22.11.2019 |
|
Faktúra |
3001903462
|
mlieko
|
5,76 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Golianova 8 BB |
|
|
22.11.2019 |
|
Faktúra |
102280940
|
mrazené výrobky
|
418,75 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
Ryba Žilina,spol.s r.o. |
ZŠ Golianova 8 BB |
|
|
22.11.2019 |
|
Faktúra |
102280174
|
mrazené výrobky
|
204,12 |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
Ryba Žilina,spol.s r.o. |
ZŠ Golianova 8 BB |
|
|
22.11.2019 |
|
Faktúra |
201920424
|
mäso
|
198,66 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
Ľ.Lapin,a.s. |
ZŠ Golianova 8 BB |
|
|
22.11.2019 |
|
Faktúra |
102278850
|
mrazené výrobky
|
30,24 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
Ryba Žilina,spol.s r.o. |
ZŠ Golianova 8 BB |
|
|
22.11.2019 |
|
Faktúra |
201940274
|
mäso
|
26,40 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
Ľ.Lapin,a.s. |
ZŠ Golianova 8 BB |
|
|
22.11.2019 |